Senast publicerad 2010-01-11.

<< Kommuninfo /<< Kommunens ekonomi /Budget

Budget

Kommunen är enligt kommunallagen skyldig att se till att den interna finansieringen är tillräcklig och att kommunen bibehåller sin likviditet.  Den verksamhet och de projekt kommunen planerar bör vara realistiska i proportion till tillgängliga resurser.

I ekonomiplanen skall kommunen presentera de åtgärder man avser att vidta för att täcka underskott som uppkommit under föregående eller pågående räkenskapsperiod.  Något formellt krav på balansering av inkomster och utgifter per år finns däremot inte.

Budgeten 2010, godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2009
Budget 2010.pdf

Budgeten 2009, godkänd av kommunfullmäktige 17.12.2008
Budget 2009.pdf

Budgeten 2008, godkänd av kommunfullmäktige 17.12.2007
Budget 2008.pdf

Budgeten 2007, godkänd av kommunfullmäktige 07.12.2006
Budget 2007.pdf

 

För att kunna öppna budgetdirektiven och budgetdokumenten krävs
att du har Acrobat Reader installerat på din dator.
Här kan du ladda ner Acrobat Reader

 

Budget och ekonomiplan - processen

Kommunens verksamhet och ekonomi styrs av en ekonomiplan som sträcker sig över tre år. Planeperiodens första år är budgetåret. Lemlands kommun inleder budgetprocessen på våren före budgetåret i och med att kommunstyrelsen fastställer budgetramarna för de olika nämnderna och utfärdar budgetdirektiv. Direktiven baserar sig på en uppskattning av den ekonomiska utvecklingen inom kommunalekonomin med beaktande av information vid fastställandet.

Budgetdirektiven avseende budgeten 2007 hittar du ovan.

Nämnderna jobbar sedan fram till mitten av september med att ta fram ett budgetförslag (”äskande”) som inlämnas till kommunstyrelsen. Budgeteringsarbetet utgår ifrån den lagstadgade verksamheten för att därefter se om medlen i den givna ramen räcker till för den icke lagstadgade verksamheten. Förslaget innehåller en textdel med verksamhetsmål, ett detaljerat budgetförslag för driften samt föreslagna investeringar för nämndens samtliga uppgiftsområden.

Under hösten sammanställer allmänna och ekonomikansliet nämndernas äskande. Ett budgetinformationsmöte hålls där nämnderna ges möjlighet att presentera sina budgetförslag för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens invånare.

Inför kommunstyrelsens budgetmöte förbereder kommundirektören ett budgetförslag innehållande en driftsdel, en investeringsdel samt resultaträkning och finansieringsanalys. Kommundirektörens budgetförslag innehåller kommundirektörens föreslagna justeringar till nämndernas äskanden. Landskapsregeringens beslut om bland annat landskapsandelar samt de uppskattade skatteintäkterna har en avgörande inverkan på budgetförslaget.

Budgeten behandlas sedan i kommunstyrelsen utgående från kommundirektörens budgetförslag. Under budgetbehandlingen gör kommunstyrelsen sina egna justeringar till kommundirektörens förslag, innan budgeten överlämnas till fullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen överlämna sitt budgetförslag till kommunfullmäktige före utgången av november månad.

Fullmäktige skall före utgången av året anta kommunens budget. Om man inte kan nå ett beslut om godkännande av budgeten före årets slut bör kommunens inkomster och ovillkorliga utgifter ändå skötas tills budgeten har godkänts. De mål som fullmäktige ställt upp för verksamheten och ekonomin är bindande för kommunens politiska organ och anställda.  Det innebär att man inte får avvika från målen eller ändra dem utan fullmäktiges godkännande.

Varje nämnd/förvaltningsorgan gör i början av budgetåret upp en dispositionsplan för de anslag fullmäktige beviljat. Anslagen är bindande, vilket innebär att medel inte få användas utöver de anslag som fullmäktige reserverat för respektive verksamhetsområde. Om anslaget inte räcker till för att täcka utgifterna skall nämnden anhålla om omdisponering mellan sina verksamheter eller om att fullmäktige höjer anslaget.  Förslag till budgetändringar ska i regel presenteras för fullmäktige under budgetåret.